為進一步強化全區內部審計隊伍建設,提升內部審計人員業務能力和法治素養,推動全區內部審計工作高質量發展,11月27日,區審計分局組織召開了大亞灣開發區2025年度內部審計業務專題培訓。區審計分局黨組成員、總審計師曾小思同志主持會議并講話,區黨工委管委會內設機構、市級派出機構和區屬國有企業的分管領導或內審機構負責人等共40余人參加了本次培訓。
曾小思同志強調,內部審計是國家審計監督體系的重要組成部分,如果說國家審計是經濟監督的“特種部隊”,那么內部審計就是經濟監督的“常規部隊”,內部審計身處組織內部,可以開展經常性的監督,促進政策落實、幫助組織完善治理、防范重大違法違紀問題的發生。各單位要以高度的政治責任感和歷史使用感,忠誠履職、探索創新、擔當盡責,扎實推動內部審計工作高質量發展,以更有力有效的措施,為廣東審計工作高質量發展作出更大貢獻。
主講人緊扣內部審計實務,按照《惠州市內部審計工作指引》的要求,分為審計計劃階段、審計準備階段、審計實施階段、審計整改及檔案管理等6個環節對內部審計工作的全流程進行解讀和講解,同時結合我區內部審計工作實際,深入剖析我區內部審計工作中存在的問題,并提出指導性建議。

通過此次培訓,參訓人員認識到內部審計在完善治理與防范風險中的獨特價值,不僅收獲了高質量開展內部審計的操作范式,更拓寬了以審促管、以審促治的新思路,更好地在實際操作中將培訓內容融會貫通,不斷提升內部審計質效。

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